工作职责
1、 根据工作计划安排,负责或参与实施各类内部审计项目,提出审计建议并督促整改;
2、 定期开展内控评价工作,对各业务流程内部控制的设计和执行有效性进行评估,协助优化内控体系;
3、 把握行业发展动态,定期分析集团及各子公司经营、财务状况,及时提示风险,为各业务部门提供咨询增值服务;
4、 协助制定、完善内部审计制度、流程和管理体系;
5、 根据集团要求开展各类调查项目、经济责任审计项目;
6、 参与监管机构与外部审计的沟通协调工作。
任职资格
教育程度:大学本科
工作经历:
1、3年以上审计相关工作经验,有大型企业或会计师事务所工作经验者优先;
2、熟悉国家金融、财经政策和法规,审计准则及企业内部控制规范;
3、熟悉内部审计业务流程及方法,掌握现代审计管理和财务管理理论知识,具备较强的数据收集、整理、分析能力,可独立开展审计工作;
4、熟悉企业经营分析方法,对企业经营状况有良好的判断能力。
所需专业:财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历
其他要求:1、具备较强报告写作能力;
2、具备良好的沟通协调能力,能够和公司各层级有效沟通;
3、诚信正直,具备良好的职业道德和保密意识;
4、责任心强,能够承受工作压力,独立完成任务;
5、注重细节,具备良好的逻辑思维能力和问题解决能力;
6、积极主动,具备良好的学习能力和团队合作精神;
7、持相关专业证书(CPA、CIA)者优先。
语言要求:CET 4