工作职责
1. 定期对公司财务报表进行分析并审计,合理保证财务报表的真实性、准确性;
2. 定期对公司业务经营情况进行审计调研,对接各业务部门需求,向管理层及时提示经营风险等;
3. 组织或参与开展北京、青岛和鄂尔多斯等地区公司的经济责任审计、内控审计、合规审计、效能审计及专项调查等审计项目,负责编制审计方案、审计底稿,出具审计报告等;
4. 协助优化运营审计相关制度流程,编制相关审计指南;
5. 完成领导下达的其他工作任务等。
任职资格
教育程度:大学本科
工作经历:
1. 本科及以上学历,审计、财经、工商管理等相关专业;
2. 3年及以上大型企业内审经验或兼有大型会计师事务所审计工作经历。
所需专业:财务、审计等管理类相关专业
其他要求:1. 对国家、行业相关政策敏感,熟悉制造业相关业务流程及其风险等;
2. 熟悉财务、企业经营等分析方法,对企业经营情况有良好的判断能力;
3. 具有较强的逻辑分析能力和报告写作能力;
4. 具备良好的沟通能力及团队协作意识;
5. 具备较强的工作责任心和职业道德素养,抗压能力强;
6. 拥有CPA、CIA、会计或审计中级及以上职称等证书优先考虑。
语言要求:英语四级及以上或同等外语能力